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            增值稅留抵退稅后申報表填寫(增值稅留抵退稅申請表填報注意事項)

            日期:2023-04-19 09:25:28      點擊:

            增值稅留抵退稅后申報表怎么填寫?

            納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅的《稅務(wù)事項通知書》當期,以稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。

            增值稅留抵退稅申請表填報注意事項:

            1.退稅企業(yè)類型:請參照財稅(2022)年14公告規(guī)定的企業(yè)劃型標準,確保您填寫的類型與企業(yè)實際相符。

            2.營業(yè)收入:填寫2021年全年增值稅銷售額。

            3.資產(chǎn)總額:填寫2021年度資產(chǎn)總額,可以參照企業(yè)所得稅年度匯算值計算方式。

            第一步,計算每個季度的平均數(shù),(季初值+季末值)/2,

            第二步,再把這4個季度平均數(shù)相加除以4。

            4.申請退還項目:存量、增量欄次必須勾選。

            5.企業(yè)既符合存量退稅也符合增量退稅條件的,可以同時勾選,一次提交申請,同時申請退還。例如,本月微型企業(yè)增量存量可同時申請退還。

            6.17行本期申請退還的期末留抵稅額、18行其中本期申請退還的存量留抵稅額、19行本期申請退還的增量留抵稅額,請如實計算填寫。

            7.進項構(gòu)成比例:若進項構(gòu)成比例不是100%,本期申請退還的留抵稅額需填寫:留抵稅額×進項構(gòu)成比例。

            8.出口企業(yè)適用免抵退辦法的,請先辦理免抵退稅以后,符合留抵退稅條件的才能申請留抵退稅。

            9.部分納稅人界面提示不符合增量留抵退稅條件,這是由于您進錯退稅模塊,需通過【增值稅制度性留抵退稅】模塊進入。

            10.電子稅務(wù)局進入申請模塊后系統(tǒng)提示沒有退稅賬戶的,說明納稅人無“一般退稅賬戶標識”為“是”的存款賬戶備案信息。請到【存款賬戶賬號報告】中,勾選“一般退稅賬戶標識”為“是”。

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            本文來源:http://www.yingyonglm.com/baike/23227.html

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